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365体育博彩2016年部门决算
编辑:   来源:   更新:2017-07-28

   

第一部分:粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:粮食局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:粮食局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:粮食局概况

一、主要职能

365体育博彩是主管粮食流通行业行政管理工作的市人民政府组成部门,主要职责是:研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、动用市级储备粮的建议,拟订全市粮食流通体制改革方案;承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;负责政策性粮食供应和军队粮食供应;负责并组织实施全市粮食流通、粮食库存监督检查,指导粮食收购市场准入标准的组织实施;负责全市粮食流通的行业管理;负责管理市储备粮;组织制定全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造、科技发展规划及年度计划;负责粮食市场监督管理的有关工作和监测工作负责全市社会粮食供需平衡调查、粮食行业统计;负责落实粮食风险基金制度,管理粮食政策性补贴、粮食收购资金。

二、部门决算单位构成

(一)365体育博彩本级

(二)桂林市军粮供应管理中心

(三)桂林市粮油质量监督检验中心

 

 

 

 

第二部分:粮食局2016年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1320.00

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 39.19

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

77.71

 

 

八、城乡社区支出

9.80

 

 

九、农林水支出

11.80

 

 

十、住房保障支出

52.88

 

 

十一、粮油物资储备支出

1191.63

 

 

十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1359.19

本年支出合计

 1343.82

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

415.33

      交纳所得税

 

   基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

415.33

      转入事业基金

 

   经营结余

 

      其他

 

     

 

    年末结转和结余

 430.70

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

430.70

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1774.52

支出总计

 1774.52


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1359.19 

1320.00 

 

 

 

 

39.19 

210

医疗卫生与计划生育支出

77.71 

77.71 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

77.71 

77.71 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

40.81 

40.81 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2.26

2.26

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

34.64

34.64

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9.80

9.80

 

 

 

 

 

21208

国有土地出让收入安排的支出

9.80

9.80

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地出让收入安排的支出

9.80

9.80

 

 

 

 

 

213

农林水支出

11.80

11.80

 

 

 

 

 

21305

扶贫

11.80

11.80

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

11.80

11.80

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

52.88 

52.88 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

52.88

52.88

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

52.88

52.88

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1207.00

1167.81

 

 

 

 

39.19

22201

粮油事务

1177.00

1137.81

 

 

 

 

39.19

2220101

行政运行

986.08

986.08

 

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务

0.89

0.89

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

149.57

111.69

 

 

 

 

37.88

2220150

事业运行

29.89 

29.89 

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

10.57 

9.26 

 

 

 

 

1.31 

22204

粮油储备

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2220403

储备粮(油)库建设

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1343.82

1146.56 

197.26 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

77.71

77.71 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

77.71

77.71 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

40.81

40.81 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2.26 

2.26 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

34.64

34.64

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9.80

 

9.80

 

 

 

 

21208

国有土地出让收入安排的支出

9.80

 

9.80

 

 

 

 

2120899

其他国有土地出让收入安排的支出

9.80

 

9.80

 

 

 

 

213

农林水支出

11.80

 

11.80

 

 

 

 

21305

扶贫

11.80

 

11.80

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

11.80

 

11.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

52.88 

52.88 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

52.88 

52.88 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

52.88 

52.88 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1191.63

1015.97

175.66

 

 

 

 

22201

粮油事务

1161.63

1015.97

145.66

 

 

 

 

2220101

行政运行

986.08

986.08

 

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务

0.89

 

0.89

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

135.51

 

 135.51

 

 

 

 

2220150

事业运行

29.89

29.89 

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

9.26

 

9.26

 

 

 

 

22204

粮油储备

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2220403

储备粮(油)库建设

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1310.20 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

9.80

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

77.71 

 77.71

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

9.80

 

9.80

 

9

 

九、农林水支出

26

11.80

11.80 

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

52.88

 52.88

 

 

11

 

十一、粮油物资储备支出

28

1167.81

1167.81

 

本年收入合计

12

1320.00

本年支出合计

29

1320.00

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1320.00 

合计

34

 1320.00

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 1310.20

1146.56

163.64

210

医疗卫生与计划生育支出

77.71

77.71

 

21005

医疗保障

77.71

77.71

 

2100501

行政单位医疗

40.81

40.81 

 

2100502

事业单位医疗

2.26 

2.26 

 

2100503

公务员医疗补助

34.64

34.64

 

213

农林水支出

11.80

 

11.80

21305

扶贫

11.80

 

11.80

2130599

其他扶贫支出

11.80

 

11.80

221

住房保障支出

52.88

52.88

 

22102

住房改革支出

52.88

52.88

 

2210201

住房公积金

52.88

52.88

 

222

粮油物资储备支出

1167.81

1015.97

151.84

22201

粮油事务

1137.81

1015.97

121.84

2220101

行政运行

986.08

986.08

 

2220102

一般行政管理事务

0.89

 

0.89

2220106

粮食专项业务活动

111.69

                   

111.69

2220150

事业运行

29.89

29.89

 

2220199

其他粮油事务支出

9.26

 

9.26

22204

粮油储备

30.00

 

30.00

2220403

储备粮(油)库建设

30.00

 

30.00


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 1146.56

1057.41

89.15

工资福利支出

592.82

592.82

 

  基本工资

 214.15

214.15

 

  津贴补贴

 160.98

160.98

 

  奖金

 126.01

126.01

 

  其他社会保障缴费

 80.83

80.83

 

  绩效工资

     10.85

     10.85

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

89.15

 

89.15

  办公费

4.17

 

4.17

  印刷费

 

 

 

  水费

0.61

 

0.61

  电费

2.11

 

2.11

  邮电费

2.01

 

2.01

  物业管理费

1.12

 

1.12

  差旅费

15.03

 

15.03

  因公出国(境)费用

 

 

 

  维修(护)费

0.95

 

0.95

  会议费

0.79

 

0.79

  培训费

1.50

 

1.50

  公务接待费

0.58

 

0.58

  工会经费

7.73

 

7.73

  福利费

0.88

 

 0.88

  公务用车运行维护费

3.18

 

 3.18

  其他交通费用

38.86

 

38.86

  其他商品和服务支出

9.63

 

 9.63

对个人和家庭的补助

464.59

 464.59

 

  离休费

48.64

 48.64

 

  退休费

345.91

 345.91

 

怃恤金

15.74

15.74

 

  生活补助

1.42

 1.42

 

  住房公积金

52.88

 52.88

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

     

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.32

 

9.25

 

9.25

4.07

6.01

 

3.17

 

3.17

2.84


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

9.80 

9.80 

 

9.80 

 

 

 

21208

国有土地出让收入安排的支出

 

 

 

9.80 

9.80 

 

9.80 

 

 

 

2120899

其他国有土地出让收入安排的支出

 

 

 

9.80 

9.80 

 

9.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


第三部分:粮食局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

㈠收入总计1774.52万元,同比减少354.39万元,下降16.64%。

1.财政拨款收入1320.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入39.19万元,为租金收入以及自治区粮食局拨入业务经费。

3.上年结转和结余415.33万元,为以前年度从企业会计制度转为按行政单位会计制度核算,原留存收益余额转入

㈡支出总计1774.52万元,同比减少354.39万元,下降16.64%。

1.医疗卫生与计划生育支出77.71万元。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

2.城乡社区支出9.80万元:用于粮食行业十三五规划咨询费。

3.农林水支出11.80万元:用于粮食局扶贫点贫困户结对帮扶资金。

4.住房保障支出52.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.粮油物资储备支出1191.63万元:主要用于粮油物资储备方面的支出。其中:行政单位(包括参公事业单位)的基本支出986.08万元;粮食专项业务活动135.51万元;市直储备粮库仓储设施建设资金30.00万元。

6.年末结转和结余430.70万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

粮食局2016 年度一般公共预算支出1310.20万元,其中:基本支出1146.56万元,项目支出163.64万元。

1.医疗卫生与计划生育支出77.71万元:主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

2.农林水支出11.80万元:用于粮食局扶贫点贫困户结对帮扶资金。

3.住房保障支出52.88万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4.粮油物资储备支出1167.81万元。主要用于粮油物资储备方面的支出。其中:行政单位(包括参公事业单位)的基本支出986.08万元;粮食专项业务活动111.69万元;市直储备粮库仓储设施建设资金30.00万元。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

粮食局2016年政府性基金支出9.80万元,全部为项目支出。

城乡社区支出9.80万元:用于粮食行业十三五规划咨询费。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.56万元,其中:人员经费1057.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、怃恤金、生活补贴、住房公积金;公用经费89.15万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)经费支出决算为零;公务用车购置及运行费支出决算3.17万元;公务接待费支出决算2.84万元。具体情况如下:

㈠公务用车购置及运行费支出3.17万元。其中:

公务用车购置支出为零。

公务用车运行支出3.17万元。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展粮食管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,粮食局、两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出3.17万元,平均每辆0.79万元。

公务接待费支出2.84万元。全部为国内公务接待,共计84批次,392人次。

公务用车运行支出决算3.17万元,比年初预算9.25万元,减少6.08万元;比上年支出决算11.73万元,减少8.56万元。减少的主要原因:严格执行中央“八项规定”,厉行节约,减少了公务配备用车,公务用车由4辆减少为1辆。

“三公”经费中的公务接待费支出决算2.84万元,比年初预算4.07万元,减少1.23万元;比上年支出决算2.30万元,增加0.54万元。增加的主要原因:因为2016年桂林市粮食安全行政首长责任制考核办公室设在了我局,故而相应增加了费用开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出86.10万元,比2015年58.29万元增加27.81万元,增长47.70%。机关运行经费增长的主要原因:实行公车改革,职工公车补贴增加了38.86万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额16.99万元,其中:政府采购货物支出11.81万元、政府采购服务支出5.18万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门账面共有车辆4辆,其中:粮食局3辆;军供中心1辆,全部为一般公务用车。公车改革后实际保有量为1辆。

(四)专业名词解释

1、行政单位医疗:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、事业单位医疗:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、公务员医疗补助:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、其他扶贫支出:财政部门集中安排的党建扶贫工作经费。

5、住房公积金:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、行政运行(粮油事务):粮食行政管理部门(含参公事业单位)的基本支出。

7、事业运行(粮油事务):粮食事业单位的的基本支出。

8、粮食专项业务活动:粮食部门为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查、体制改革、军粮供应、粮油检验等专项业务活动的开支。

9、储备粮(油)库建设:储备粮油仓储设施建设方面的支出

10、其他国有资本经营预算支出:市直国有粮食企业国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

 

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                                 2017年7月28日

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